Precios de Transferencia
Consiste en brindar un servicio de asesoría y elaboración de “Informes de Precios de Transferencias” (en caso de existir la obligación) o “Diagnósticos en Precios de Transferencia” (en caso de no superar los montos mínimos) que sirvan para la presentación del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE) al Servicio de Rentas Internas, además de ofrecer a nuestros clientes alternativas, directrices, recomendaciones para soportar adecuadamente las transacciones realizadas entre partes relacionadas.
Dondequiera que operen, las empresas multinacionales están siendo fiscalizadas para pagar un mayor impuesto a la renta y los precios de transferencia sigue siendo para las autoridades la principal forma para determinar millonarios ajustes a la base gravada, sanciones y el pago de intereses con el fin de maximizar su recaudación de impuestos mediante una controversia y litigios prolongados a expensas del contribuyente. En base a nuestra experiencia muchas autoridades fiscales promueven auditorías cuyos resultados carecen de validez económica y están desconectados de la realidad en que operan las empresas multinacionales.
Este servicio consiste en asistir a la Compañía mediante el patrocinio legal en todo el proceso de auditoria tributaria llevada a cabo por el Servicio de Rentas Internas.
Contamos con el personal calificado como Perito Tributario (especialista en fiscalidad internacional) por el Consejo de la Judicatura, necesario para los procesos contenciosos, quien formará equipo con nuestro staff de asesores y abogados encargados de obtener el mejor resultado en un proceso judicial.
Asistimos en el proceso de consulta de valoración previa de operaciones entre partes relacionadas (APA) para evitar disputas con el SRI y aumentar el límite de deducibilidad de los gastos por regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares. Asistimos en todas las etapas del proceso, desde la determinación de si un APA beneficiaría la posición fiscal de una empresa hasta recomendar una metodología de precios de transferencia . También preparamos las solicitudes iniciales del APA y apoyamos en el análisis económico para negociar con las autoridades fiscales en nombre de su empresa, así como preparar la documentación anual de cumplimiento del APA y apoyar con la estrategia de renovación.
Los países de la OCDE y los miembros del G20 han aunado esfuerzos en promover herramientas para tratar de solucionar los problemas de evasión fiscal que, entre otros, se derivan de la implementación de estrategias fiscales nocivas que tienden a disminuir la base imponible. La solución a esta problemática es hoy conocida como Erosión de las Bases Fiscales y Traslado de Beneficios (BEPS). Esta iniciativa busca que se paguen los impuestos en el territorio donde se genera valor y evitar la doble imposición internacional.
Por tanto, es importante que usted posea una comprensión clara de cómo se verán afectadas las estructuras fiscales de su empresa. Para estar adecuadamente preparado y para asegurar el cumplimiento con el cambio de los requisitos de documentación, no espere a ponerse en contacto con nosotros.
En un proceso de reestructuración de negocios lo podemos ayudar a explorar las oportunidades de planificación fiscal a través de una eficiente aplicación de las normas de precios de transferencia y los convenios para evitar la doble tributación, ya que si los precios o márgenes de utilidad pactados entre partes relacionadas cumplen con el Principio de Plena Competencia, la Administración Tributaria no debería cuestionar los precios vinculados. Por tanto, existe la posibilidad de optimizar la carga fiscal de los grupos económicos – mediante una administración eficiente de la cadena de valor – cumpliendo con los lineamientos de Precios de Transferencia.
Destra Consultores lo puede ayudar con seminarios de capacitación “in house” diseñados para que su equipo de trabajo conozca a profunidad las regulaciones y directrices de precios de transferencia y de fisclaidad internacional (Convenios para evitar la Doble Tributación, Planificación Fiscal Internacional). El entrenamiento se basa en el desarrollo de casos reales .